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錯(cuò)開(kāi)、補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后如何申報(bào)
2021-10-18 09:33:48
幸福財(cái)稅基本可以解決中小企業(yè)在生存發(fā)展過(guò)程中遇到的工商、財(cái)稅等基本問(wèn)題。 在成功的路上,我們需要引導(dǎo)我們前進(jìn)的伙伴,他們是企業(yè)和組織的朋友,是商人的助手,是快樂(lè)的稅務(wù)!幸福財(cái)稅服務(wù)熱線:1。問(wèn):2021年4月1日增值稅稅率調(diào)整前,增值稅一般納稅人已按原適用稅率16%、10%開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 出現(xiàn)銷(xiāo)售退回、開(kāi)票錯(cuò)誤、暫停應(yīng)稅服務(wù)等情況。,買(mǎi)方未使用申報(bào)抵扣且已退回發(fā)票及抵扣聯(lián)復(fù)印件,賣(mài)方開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)該怎么辦?答:如果賣(mài)方已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,但買(mǎi)方未使用其申報(bào)抵扣并退回發(fā)票和抵扣,賣(mài)方應(yīng)按以下流程開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票:(1)賣(mài)方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填寫(xiě)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》)。 賣(mài)方在填寫(xiě)信息表時(shí),應(yīng)以藍(lán)色填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票的相應(yīng)信息。 (2)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,經(jīng)系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證后,生成“紅字發(fā)票信息表號(hào)”的《信息表》,并同步至納稅人系統(tǒng)。 (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,信息表經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)驗(yàn)證,在系統(tǒng)中以負(fù)數(shù)輸出開(kāi)具。 紅色字母的專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)與信息表一一對(duì)應(yīng)。 (4)納稅人也可以用信息表的電子信息或紙質(zhì)材料到稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)核對(duì)信息表的內(nèi)容。 2.問(wèn):2021年2月,增值稅一般納稅人申報(bào)繳納了一筆銷(xiāo)售收入的稅款。 2021年4月,納稅人按客戶(hù)要求為銷(xiāo)售收入開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅率16%)。 納稅人應(yīng)如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?答:根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第15號(hào)),納稅人2021年4月在香港補(bǔ)開(kāi)稅率為16%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),應(yīng)按納稅申報(bào)調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系,以13%的稅率填報(bào)貨物和加工中的金額和稅額。 同時(shí),由于原稅率為16%的銷(xiāo)售,前期已按未開(kāi)票收入申報(bào)納稅,本期應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表附信息(一)第一行“稅率為13%的貨物及加工、修理、更換服務(wù)”和“未開(kāi)票”相關(guān)欄目中填寫(xiě)相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行抵扣。 3.問(wèn):納稅人是增值稅一般納稅人。2021年4月前,上個(gè)月有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)暫停,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅率16%),金額10萬(wàn)元,稅額1.6萬(wàn)元。廣州市海珠區(qū)公司注冊(cè)增值稅納稅申報(bào)表該如何填寫(xiě)?答:2021年4月,納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,原稅率16%。申報(bào)納稅時(shí),紅筆沖減的金額和稅額應(yīng)列入4月增值稅納稅申報(bào)表附材料(一)第一行“稅率13%的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)”和“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”對(duì)應(yīng)清單。
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